PAGAMENTO 0000367/2011

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000367/2011 Data do Pagamento: 24/05/2011
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIVO - TELEST CELULAR S/A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.325.945/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Pago à VIVO S/A, ref. valor retido na folha de pagamento 05/2011, Fatura n° 852/05/2011 (saldo), emitida em 05/05/2011 pela empresa VIVO S/A.
Valor: 199.24
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 212119900010 - DESCONTO PLANO VIVO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002662/2011