PAGAMENTO 0000203/2011

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000203/2011 Data do Pagamento: 23/03/2011
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIVO - TELEST CELULAR S/A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.325.945/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Pago à VIVO S/A, ref. valor retido na folha de pagamento 03/2011, conf.Faturas n° 828 e 1.025/03/2011-saldo, emitidas em 03/03/2011 pela empresa VIVO S/A.
Valor: 129.95
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 212119900010 - DESCONTO PLANO VIVO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002581/2011