PAGAMENTO 0001407/2017

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001407/2017 Data do Pagamento: 21/12/2017
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO ALVORADA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.055.226/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE, para o mês de Janeiro de 2018 - parte segurado - relativo a Folha de Pagamento do mês 12/2017, Viação Alvorada LTDA, NF 329, Intermunicipal.
Valor: 150.58
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0003465/2017