PAGAMENTO 0000663/2017

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000663/2017 Data do Pagamento: 23/06/2017
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO PLANETA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.390.160/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de Junho/2017, relativo a folha de pagamento do mês 06/2017 - parte servidor, conf. 69648, emitida em 23/06/2017, por VIAÇÃO PLANETA LTDA.
Valor: 114.95
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001787/2017