| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000403/2017 | Data do Pagamento: | 26/04/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de maio/2017, relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril 2017 - parte servidor, conf. 69.176, emitida em 26/04/2017, por VIAÇÃO PLANETA LTDA- Ipiranga X Dom Bosco. | ||
| Valor: | 243.71 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001191/2017 | ||