PAGAMENTO 0000401/2017

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000401/2017 Data do Pagamento: 26/04/2017
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO ALVORADA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.055.226/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de maio/2017, relativo a folha de pagamento mês de Abril/2017 - parte servidor, conf. 29.072, emitida em 26/04/2017, por VIAÇÃO ALVORA LTDA.
Valor: 234.00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001191/2017