PAGAMENTO 0001575/2012

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001575/2012 Data do Pagamento: 14/12/2012
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000609/2012 Número do Empenho: 0000182/2012
Beneficiário: PROSPERAGUA LTDA - ME (Antiga ÁGUA VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS P/ LAR LTDA) CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.377.479/0001-54
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de um refil PRE SUPER e um refil CARBOMAX SUPER para Superprocessador Hidrocinético Hoken lolcalizado na Cozinha da sede da CMG, conf. DANFE nº 1.814, emitido em 14/12/2012 por PROSPERAGUA LTDA.
Valor: 390.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1101 - RECURSOS DO TESOURO
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 333903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002944/2012