PAGAMENTO 0000105/2012

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000105/2012 Data do Pagamento: 23/02/2012
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000064/2012 Número do Empenho: 0000046/2012
Beneficiário: SANDRA REGINA BUTKE CPF/CNPJ do Beneficiário: 32.393.498/0001-96
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de dezesseis cartuchos para impressoras de diversos modelos localizadas na Presidência e na Contablidade, conf. DANFE nº 235, emitida em 23/02/2012 por Sandra Regina Butke EPPE-Artprint Papelaria (antiga Mar & Sol Papelaria).
Valor: 1,023.17
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1101 - RECURSOS DO TESOURO
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 333903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000273/2012