PAGAMENTO 0001047/2014

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001047/2014 Data do Pagamento: 29/12/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000717/2014 Número do Empenho: 0000228/2014
Beneficiário: OFICINA DO MICRO LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.789.920/0001-76
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. ref. Aditivo nº 01/2014, de 31/07/2014, ao Contrato nº 11, de 01/08/2013, visando aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da CMG, no mês de dezembro/14, conf. NFSE nº 75, emitida em 19/12 por Oficina do Micro.
Valor: 1,845.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Convite
Fonte de Recursos: 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000004/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000011/2013
Processo: 0001535/2013