PAGAMENTO 0000011/2014

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000011/2014 Data do Pagamento: 20/01/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000013/2014 Número do Empenho: 0000026/2014
Beneficiário: TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.558.157/0003-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de telefoni móvel avulsa, emligação interurbana feita do telefone fixo 3361-1715, conf. NFFST nº 27077/766/01/14-00001/00001, emitida em 07/01/2014 por Telefônica do Brasil S.A.
Valor: 58.47
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000132/2014