PAGAMENTO 0000279/2014

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000279/2014 Data do Pagamento: 24/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000192/2014 Número do Empenho: 0000025/2014
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa com VALE TRANSPORTE para locomoção dos servidores no mêsdeabril/14.conforme DAFSE nº XXXXX, emitida em 24/04/2014, por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA.
Valor: 208.15
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903964000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003347/2014