PAGAMENTO 0000201/2014

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000201/2014 Data do Pagamento: 26/03/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: E.S.D. DROGARIA LTDA - EPP (FARMÁRCIA MÔNICA) CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.364.468/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ref.: a repasse do Convênio ESD DROGARIA LTDA ( FARMÁCIA MÔNICA) da folha de pagamento do mês de Março/2014.
Valor: 526.76
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199002 - CONVÊNIO FARMÁCIA
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000714/2014