PAGAMENTO 0001118/2009

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001118/2009 Data do Pagamento: 30/12/2009
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000722/2009 Número do Empenho: 0000305/2009
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com folha de pagamento de dezembro/2009, relativo à diferença ATS - Art. 150 § 4°, da Lei 1.278, do servidor efetivo José Maria Faria.
Valor: 980.34
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 331901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002944/2009