PAGAMENTO 0000835/2009

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000835/2009 Data do Pagamento: 20/10/2009
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: Pago à empresa ASATUR valor de Vale Transporte parte servidor descontado no mês de out/2009, conf. NFs n° 74.320-parte servidor, emitida em 20/10/2009 pela empresa ASATUR LTDA.
Valor: 920.48
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 212119900013 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002398/2009