PAGAMENTO 0000756/2009

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000756/2009 Data do Pagamento: 22/09/2009
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: Pago à empresa ASATUR valor de Vale Transporte descontado no mês de setembro/2009.
Valor: 868.27
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 212119900013 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000999/2009