PAGAMENTO 0000078/2013

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000078/2013 Data do Pagamento: 05/02/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000065/2013 Número do Empenho: 0000070/2013
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. Desp. com diárias para a servidora Claudia Costa Calenti Suela participar no curso Sist. de Recursos Humanos, na empresa E&L nos dias 06 a 07/02/2013, na cidade de Domingos Martins - ES.
Valor: 321.43
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000201/2013