| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500058/2026 | Data da Liquidação: | 26/02/2026 |
| Número do Empenho: | 500058/2026 | ||
| Beneficiário: | MPX RESINENTTI & AARAO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 61.913.191/0001-77 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500058 Despesas da folha de pagamento com convenio odontológico, processo 313/2026. | ||
| Valor: | 40.00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.869.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500058 | |
| Processo: | 313/2026 | ||