| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 347/2026 | Data da Liquidação: | 24/04/2026 |
| Número do Empenho: | 250/2026 | ||
| Beneficiário: | LUCIANE NUNES DE SOUZA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 042.191.577-35 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 250 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONFORME PROCESSO 1005/2026. | ||
| Valor: | 7,460.15 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 347 | |
| Processo: | 1005/2026 | ||