LIQUIDAÇÃO 500090/2026

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500090/2026 Data da Liquidação: 25/03/2026
Número do Empenho: 500093/2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 500093 Despesas com folha de pagamento de março de 2026, processo 755/2026
Valor: 12,440.48
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500090
Processo: 755/2026