| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500113/2026 | Data da Liquidação: | 31/03/2026 |
| Número do Empenho: | 500123/2026 | ||
| Beneficiário: | VIAÇAO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500123 Despesas com parte segurado do VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES, PROCESSO 755/2026 | ||
| Valor: | 624.10 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.869.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500113 | |
| Processo: | 755/2026 | ||