LIQUIDAÇÃO 500042/2026

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500042/2026 Data da Liquidação: 20/02/2026
Número do Empenho: 500042/2026
Beneficiário: FORNECEDOR/CREDOR GENERICO CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro 500042. FOLHA PAGAMENTO
Valor: 16,797.19
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.869.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500042
Processo: 313/2026