LIQUIDAÇÃO 1017/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 1017/2025 Data da Liquidação: 21/11/2025
Número do Empenho: 679/2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro 679
Valor: 341.75
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 1017
Processo: 3943/2025