| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 768/2025 | Data da Liquidação: | 10/09/2025 |
| Número do Empenho: | 519/2025 | ||
| Beneficiário: | MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 019.928.787-22 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 519 Despesas para atender o suprimento de fundos ( adiantamento de recursos financeiro) de acordo com a resolução nº 822/2024 e suas alterações, processo nº 3168/2025, para serviços de terceiros PJ. | ||
| Valor: | 2,500.00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 768 | |
| Processo: | 3168/2025 | ||