| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 178/2025 | Data da Liquidação: | 21/03/2025 |
| Número do Empenho: | 138/2025 | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 138 Despesas com folha de pagamento de março, EFETIVO CEDIDO. | ||
| Valor: | 5,200.00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 178 | |
| Processo: | 1065/2025 | ||