LIQUIDAÇÃO 176/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 176/2025 Data da Liquidação: 21/03/2025
Número do Empenho: 137/2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 137 Despesas com folha de pagamento de março, COMISSIONADO (CCL).
Valor: 54,640.00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 176
Processo: 1065/2025