LIQUIDAÇÃO 202/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 202/2025 Data da Liquidação: 21/03/2025
Número do Empenho: 155/2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 155 Despesas com folha de pagamento, mês de março de 2025, folha de FERIAS./ EFETIVOS
Valor: 13,539.72
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 202
Processo: 1065/2025