LIQUIDAÇÃO 103/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 103/2025 Data da Liquidação: 20/02/2025
Número do Empenho: 94/2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 94 Despesas referente ao salario de contratação determinada, processo 657/2025.
Valor: 594.00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 103
Processo: 657/2025