LIQUIDAÇÃO 27/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 27/2025 Data da Liquidação: 23/01/2025
Número do Empenho: 40/2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 40 Despesas com folha de pagamento do mês de janeiro de 2025, verba da saúde , conforme a lei nº 3098/2010, processo 191/2025.
Valor: 4,644.32
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.93.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 27
Processo: 191/2025