LIQUIDAÇÃO 500076/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500076/2025 Data da Liquidação: 21/03/2025
Número do Empenho: 500077/2025
Beneficiário: FORNECEDOR/CREDOR GENERICO CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro 500077. FOLHA PAGAMENTO
Valor: 26,047.07
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.869.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500076
Processo: 1065/2025