LIQUIDAÇÃO 500040/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500040/2025 Data da Liquidação: 20/02/2025
Número do Empenho: 500040/2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 500040 Despesas com 13ª salario, fevereiro de 2025.
Valor: 6,196.40
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500040
Processo: 657/2025