LIQUIDAÇÃO 1192/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 1192/2024 Data da Liquidação: 23/12/2024
Número do Empenho: 759/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 759 Despesas com folha de pagamento do mês de dezembro, processo 1452/2024, progressão por curso,
Valor: 11,300.65
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 1192
Processo: 1452/2024