LIQUIDAÇÃO 916/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 916/2024 Data da Liquidação: 18/10/2024
Número do Empenho: 602/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 602 Despesas com folha de pagamento de férias de outubro de 2024, processo 2264/2024.
Valor: 4,548.53
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 916
Processo: 2264/2024