LIQUIDAÇÃO 673/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 673/2024 Data da Liquidação: 19/07/2024
Número do Empenho: 458/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 458 Despesas com folha de pagamento de FERIAS mês de julho de 2024, processo 1746/2024.
Valor: 483.33
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 673
Processo: 1746/2024