LIQUIDAÇÃO 42/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 42/2024 Data da Liquidação: 24/01/2024
Número do Empenho: 52/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 52 Despesas com folha de pagamento de FERIAS , JANEIRO de 2024; processo 84/2024.
Valor: 1,840.00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 42
Processo: 84/2024