LIQUIDAÇÃO 11/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 11/2024 Data da Liquidação: 24/01/2024
Número do Empenho: 29/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 29 Despesas com folha de pagamento de Gratificação por Tempo de serviços dos Efetivos Fundo Capitalizado , JANEIRO de 2024; processo 84/2024.
Valor: 2,012.97
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 11
Processo: 84/2024