LIQUIDAÇÃO 500361/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500361/2024 Data da Liquidação: 21/10/2024
Número do Empenho: 500362/2024
Beneficiário: FORNECEDOR/CREDOR GENERICO CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro 500362. FOLHA PAGAMENTO
Valor: 12,681.00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.869.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500361
Processo: 2264/2024