| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500356/2024 | Data da Liquidação: | 18/10/2024 |
| Número do Empenho: | 500357/2024 | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500357 Despesas com folha de pagamento de 13ª salario ( adiantamento ), folha de outubro de 2024, processo 2264/2024. | ||
| Valor: | 7,834.35 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500356 | |
| Processo: | 2264/2024 | ||