| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500326/2024 | Data da Liquidação: | 23/09/2024 |
| Número do Empenho: | 500327/2024 | ||
| Beneficiário: | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro 500327. FOLHA PAGAMENTO | ||
| Valor: | 2,412.93 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.869.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500326 | |
| Processo: | 2089/2024 | ||