LIQUIDAÇÃO 1104/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 1104/2023 Data da Liquidação: 20/12/2023
Número do Empenho: 723/2023
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 723 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PROCESSO 3305/2023.
Valor: 3,296.70
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 1104
Processo: 3305/2023