LIQUIDAÇÃO 978/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 978/2023 Data da Liquidação: 21/11/2023
Número do Empenho: 637/2023
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 637 Despesas da folha de pagamento de RESCISÕES do mês de novembro, processo 3059/2023.
Valor: 3,500.01
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 978
Processo: 3059/2023