LIQUIDAÇÃO 912/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 912/2023 Data da Liquidação: 20/10/2023
Número do Empenho: 603/2023
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 603 Ref.: Despesas com folha de pagamento do mês de outubro , FERIAS dos processo 2816/2023
Valor: 8,212.07
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 912
Processo: 2816/2023