LIQUIDAÇÃO 42/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 42/2023 Data da Liquidação: 27/01/2023
Número do Empenho: 60/2023
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 60 Ref. a despesas com folha de pagamento de Férias dos Efetivos Fundo Financeiro do mês de janeiro de 2023.
Valor: 4,752.28
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 42
Processo: 141/2023