LIQUIDAÇÃO 500327/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500327/2023 Data da Liquidação: 13/12/2023
Número do Empenho: 500333/2023
Beneficiário: FORNECEDOR/CREDOR GENERICO CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro 500333. FOLHA PAGAMENTO
Valor: 23,618.45
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.869.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500327
Processo: 3254/2023