| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500258/2023 | Data da Liquidação: | 23/10/2023 |
| Número do Empenho: | 500262/2023 | ||
| Beneficiário: | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro 500262. FOLHA PAGAMENTO | ||
| Valor: | 12,755.45 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.869.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500258 | |
| Processo: | 2816/2023 | ||