LIQUIDAÇÃO 500217/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500217/2023 Data da Liquidação: 30/08/2023
Número do Empenho: 500219/2023
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 500219 Despesas de créditos á receber de funcionário pago á maior, processo 2152/2023.
Valor: 323.05
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500217
Processo: 2152/2023