LIQUIDAÇÃO 500029/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500029/2023 Data da Liquidação: 22/02/2023
Número do Empenho: 500030/2023
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 99999999999999
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 500030 DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13ª SALARIO DE SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
Valor: 3,865.06
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: N° Licitação: 500029
Processo: 312/2023