| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500023/2023 | Data da Liquidação: | 03/02/2023 |
| Número do Empenho: | 500024/2023 | ||
| Beneficiário: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.394.460/0058-87 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500024 Despesas com INSS parte servidor da folha de janeiro de2023. | ||
| Valor: | 54,064.05 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.869.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500023 | |
| Processo: | 154/2023 | ||